长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、部门项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹全镇和村(社区)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化、加强生态环境和自然资源保护等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、群众等社会力量参与社会治理,为区域发展服务。
8、保障村(社区)自治。指导村(社区)村(居)委会建设,健全村(社区)自治平台,组织驻区单位和村(社区)参与村(社区)建设、管理。
9、完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。
10、职能转变。全面加强基层党的建设,提升党建引领社会基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与群众密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。
(二)机构设置
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG内设机构包括:我镇现有内设机构12个,分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察室、农业综合服务中心、村镇建设综合管理服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG内设机构包括:长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG为财政全额拨款的行政单位,现有编制人数62人,目前实有在职人员63人,离退休人员27人,和记AG雇员0人,镇聘人员10人,区聘人员3人,巡防协管人员23人,两保站人员11人。
二、部门预算单位构成
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,241.18万元,其中,一般公共预算拨款收入3,241.18万元。收入较去年增加179.52万元,主要原因是财政体制拨款增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算3,241.18万元,其中:一般公共服务支出2,579.62万元,社会保障和就业支出379.29万元,卫生健康支出128.17万元,住房保障支出154.1万元。支出较去年增加179.52万元,主要原因是财政体制拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,241.18万元,其中:一般公共服务支出2,579.62万元,占79.59%;社会保障和就业支出379.29万元,占11.7%;卫生健康支出128.17万元,占3.95%;住房保障支出154.1万元,占4.75%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2,229.67万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,011.51万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出407.76万元,主要用于临聘人员工资、社保及奖金等支出,两保站人员专项,离任村干部补助及乡镇补贴等方面;其他一般公共服务支出603.74万元,主要用于部门工作经费及预留工作奖励金等方面。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费252.24万元,比上年预算增加0.99万元,比上年预算上升0.39%,主要是人员工资正常晋升引起的计算基数稍增。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为3.1万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.1万元),因公出国(境)费0万元。主要是本年预算与上年预算持平,无增减变化。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,本年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)和记AG采购情况:2024年本部门和记AG采购预算总额332.18万元,其中,货物类采购预算99.18万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算233.00万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:按照预算绩效管理工作的总体要求,2024年长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG整体支出3,241.18万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出1,011.51万元,其中:预留工作奖励金项目130万元;离任村干部补助项目20万元;两保专项项目62.18万元;非税返还项目62万元;乡镇补贴项目25万元;部门预留工作项目56.25万元;临聘人员专项项目190.59万元;部门工作项目465.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年部门预算表(见附件)
长沙市岳麓区雨敞坪镇人民和记AG
2024年2月28日